Descrizione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. PLANA" - TORINO
Aggiornato al 17.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.8/PA/2 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 176,40 176,40 11/10/2022
11/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DENTALTORINO S.r.l (04362180012)
Aggiudicatari:
DENTALTORINO S.r.l (04362180012)
Pagamento Fattura n.512200012014 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 1.855,72 1.855,72 07/06/2022
17/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IREN MERCATO S.p.A. (02863660359)
Aggiudicatari:
IREN MERCATO S.p.A. (02863660359)
Pagamento Fattura n.FEL/1 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 1.500,22 1.500,22 11/10/2022
11/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOSTICCO LAME SNC DI FISSORE A. & C. (07187030015)
Aggiudicatari:
BOSTICCO LAME SNC DI FISSORE A. & C. (07187030015)
Pagamento Fattura n.FIPAD-2022-300044 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 435,00 435,00 04/02/2022
04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Aggiudicatari:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Pagamento Fattura n.144/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 15.485,00 15.485,00 17/08/2022
17/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Aggiudicatari:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Pagamento Fattura n.861 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 300,00 300,00 15/09/2022
15/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)
Aggiudicatari:
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)
Pagamento Fattura n.0000015/22/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 290,00 290,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L.B. IMPIANTI SNC DI BARBERO E. & C. (06836310018)
Aggiudicatari:
L.B. IMPIANTI SNC DI BARBERO E. & C. (06836310018)
Pagamento Fattura n.22106380 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 837,18 837,18 16/12/2022
16/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Aggiudicatari:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Pagamento Fattura n.12PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 80,00 80,00 11/07/2022
11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Pagamento Fattura n.9PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 80,00 80,00 11/07/2022
11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Pagamento Fattura n.2/PA del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 325,00 325,00 29/07/2022
29/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Griseri Enrico04/10 (GRSNRC64R04L219L)
Aggiudicatari:
Griseri Enrico04/10 (GRSNRC64R04L219L)
Pagamento Fattura n.2022BENA005004141 del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022 4.587,00 4.587,00 21/11/2022
21/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
Pagamento Fattura n.497 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 320,00 320,00 20/04/2022
20/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPRESS ALBERT SRL (04452970017)
Aggiudicatari:
COMPRESS ALBERT SRL (04452970017)
Pagamento Fattura n.0102190013541 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 156,35 156,35 24/01/2022
24/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.300/PA del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 1.224,00 1.224,00 05/12/2022
05/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Aggiudicatari:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Pagamento Fattura n.2622/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 1.815,00 1.815,00 24/01/2022
24/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.3PA del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 4.092,00 4.092,00 26/04/2022
26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Pagamento Fattura n.000239/22E del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 874,20 874,20 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CHEMITEC SRL (06115060011)
Aggiudicatari:
CHEMITEC SRL (06115060011)
Pagamento Fattura n.pa 09 2022 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 3.200,00 3.200,00 28/06/2022
28/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DANIELA D'AMBROSIO (10938740015)
Aggiudicatari:
DANIELA D'AMBROSIO (10938740015)
Pagamento Fattura n.348 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 4.946,23 4.946,23 17/08/2022
17/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VALSUSA LEGNAMI SAS (00811820018)
Aggiudicatari:
VALSUSA LEGNAMI SAS (00811820018)
Pagamento Fattura n.FAC184 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 1.830,00 1.830,00 28/03/2022
28/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
2F MULTIMEDIA S.R.L. (04902300484)
Aggiudicatari:
2F MULTIMEDIA S.R.L. (04902300484)
Pagamento Fattura n.243/2022 del 24/09/2022 Fornitura del 24/09/2022 6.000,00 6.000,00 10/10/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I.G. srl (03776250049)
Aggiudicatari:
I.G. srl (03776250049)
Pagamento Fattura n.0102140008464 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 192,86 192,86 20/09/2022
20/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.220366/PA del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022 6.459,00 6.459,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZETALAB SRL (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB SRL (03523260283)
Pagamento Fattura n.59/001 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 1.280,00 1.280,00 23/06/2022
23/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIULIO ANGELO BOARIO (08772850015)
Aggiudicatari:
GIULIO ANGELO BOARIO (08772850015)
Pagamento Fattura n.8/2022/PAF del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 605,00 605,00 28/02/2022
28/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COLORE AMICO S.R.L. (05661590017)
Aggiudicatari:
COLORE AMICO S.R.L. (05661590017)
Pagamento Fattura n.2/PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 556,00 556,00 07/06/2022
07/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAFATLETICA TORINO S.S.D. A R.L. (10828200013)
Aggiudicatari:
SAFATLETICA TORINO S.S.D. A R.L. (10828200013)
Pagamento Fattura n.0102010000892 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 161,41 161,41 08/02/2022
08/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.25 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 480,00 480,00 11/02/2022
11/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DFN S.R.L. (11785910016)
Aggiudicatari:
DFN S.R.L. (11785910016)
Pagamento Fattura n.497/001 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 3.500,00 3.500,00 07/06/2022
07/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Aggiudicatari:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Pagamento Fattura n.P18 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 411,00 411,00 26/04/2022
26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Esavision Technology srl (03903900235)
Aggiudicatari:
Esavision Technology srl (03903900235)
Pagamento Fattura n.846/PA del 16/11/2020 Fornitura del 16/11/2020 6.400,00 6.400,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Pagamento Fattura n.26PA del 11/09/2020 Fornitura del 11/09/2020 976,00 976,00 18/02/2022
18/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS (08480610016)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS (08480610016)
Pagamento Fattura n.4PA del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022 416,00 416,00 26/04/2022
26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Pagamento Fattura n.263/2022 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022 66,91 66,91 10/03/2022
10/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.D.M. SRL (07413250015)
Aggiudicatari:
C.D.M. SRL (07413250015)
Pagamento Fattura n.P0020859 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022 592,38 592,38 20/04/2022
20/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.26PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 920,00 920,00 22/12/2022
22/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Pagamento Fattura n.57/001 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 975,00 975,00 10/10/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PAOLO SERAFIN (08037670018)
Aggiudicatari:
PAOLO SERAFIN (08037670018)
Pagamento Fattura n.649 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 1.785,30 1.785,30 23/06/2022
23/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTEPAONE S.r.l. (04980350013)
Aggiudicatari:
MONTEPAONE S.r.l. (04980350013)
Pagamento Fattura n.19/001 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 160,00 160,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANNIBALE FRONTERA (10808550015)
Aggiudicatari:
ANNIBALE FRONTERA (10808550015)
Pagamento Fattura n.190/PA del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022 1.280,00 1.280,00 17/08/2022
17/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Aggiudicatari:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Pagamento Fattura n.27PA del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 878,40 878,40 16/08/2022
16/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS (08480610016)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS (08480610016)
Pagamento Fattura n.V3-16355 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 511,93 511,93 24/05/2022
24/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.60/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 2.964,00 2.964,00 11/03/2022
11/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Aggiudicatari:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Pagamento Fattura n.12/PA del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022 695,80 695,80 30/09/2022
24/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Dental Club S.P.A. (01503150243)
DENTALTORINO S.r.l (04362180012)
Aggiudicatari:
Dental Club S.P.A. (01503150243)
DENTALTORINO S.r.l (04362180012)
Pagamento Fattura n.00007 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 711,00 711,00 26/04/2022
26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA NISA DI MORTARINI MATTIA (01682860059)
Aggiudicatari:
LIBRERIA NISA DI MORTARINI MATTIA (01682860059)
Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 1.357,00 1.357,00 19/09/2022
19/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Marabu' snc (07841980019)
Aggiudicatari:
Marabu' snc (07841980019)
Pagamento Fattura n.88_pa del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 380,00 380,00 12/05/2022
12/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo IVA Generali Italia S.p.a. (01333550323)
Aggiudicatari:
Gruppo IVA Generali Italia S.p.a. (01333550323)
Pagamento Fattura n.P0021203 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 733,88 733,88 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.2022/RFE/0000506 del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022 1.382,00 1.382,00 11/03/2022
11/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (11998320011)
Aggiudicatari:
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (11998320011)
Pagamento Fattura n.1512 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 1.200,00 1.200,00 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MeasureIT s.r.l. unipersonale (04681810281)
Aggiudicatari:
MeasureIT s.r.l. unipersonale (04681810281)
Pagamento Fattura n.163/ORD del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 100,00 100,00 15/06/2022
15/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MACROMONDO SRLS (01602920082)
Aggiudicatari:
MACROMONDO SRLS (01602920082)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 19/08/2022 Fornitura del 19/08/2022 1.302,00 1.302,00 15/09/2022
15/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEON FLORIS s.n.c. (07255120011)
Aggiudicatari:
NEON FLORIS s.n.c. (07255120011)
Pagamento Fattura n.2/PA del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 700,00 700,00 24/01/2022
24/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Michele Dalessandro (12094460016)
Aggiudicatari:
Michele Dalessandro (12094460016)
Pagamento Fattura n.1440 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 221,03 221,03 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOREAS S.R.L. (04218800011)
Aggiudicatari:
BOREAS S.R.L. (04218800011)
Pagamento Fattura n.000140 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 1.620,50 1.620,50 28/03/2022
28/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3D TRE SRLS (11674170011)
Aggiudicatari:
3D TRE SRLS (11674170011)
Pagamento Fattura n.0102010011218 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 540,50 540,50 27/10/2022
27/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.S369 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 96,30 96,30 27/04/2022
27/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Aggiudicatari:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Pagamento Fattura n.0000021/22/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 120,00 120,00 09/06/2022
09/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L.B. IMPIANTI SNC DI BARBERO E. & C. (06836310018)
Aggiudicatari:
L.B. IMPIANTI SNC DI BARBERO E. & C. (06836310018)
Pagamento Fattura n.778/PA del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 2.070,00 2.070,00 28/10/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.53/PA del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 90,00 90,00 04/02/2022
04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.0102010009913 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022 103,58 103,58 28/09/2022
28/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.1462/22 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 2.877,60 2.877,60 13/12/2022
13/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOTEC 92 s.a.s. (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 s.a.s. (04293631000)
Pagamento Fattura n.6820220119002311 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 3.850,44 3.850,44 26/01/2022
27/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.2846/FVIFO del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 4.190,00 4.190,00 07/06/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.27PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 130,00 130,00 22/12/2022
22/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Pagamento Fattura n.1173/001 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022 90,00 90,00 21/12/2022
21/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Aggiudicatari:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Pagamento Fattura n.48367/2022 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 207,00 207,00 23/06/2022
23/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Serverplan srl societá unipersonale (02495250603)
Aggiudicatari:
Serverplan srl societá unipersonale (02495250603)
Pagamento Fattura n.20220246/E del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 495,00 495,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)
Aggiudicatari:
CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)
Pagamento Fattura n.22/PA del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022 4.960,00 4.960,00 18/11/2022
18/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAFATLETICA TORINO S.S.D. A R.L. (10828200013)
Aggiudicatari:
SAFATLETICA TORINO S.S.D. A R.L. (10828200013)
Pagamento Fattura n.9/001 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 2.400,00 2.400,00 17/02/2022
17/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANNIBALE FRONTERA (10808550015)
Aggiudicatari:
ANNIBALE FRONTERA (10808550015)
Pagamento Fattura n.P5 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 375,00 375,00 10/03/2022
10/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Esavision Technology srl (03903900235)
Aggiudicatari:
Esavision Technology srl (03903900235)
Pagamento Fattura n.1 PS del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 200,00 200,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO PER LA CONS. ED IL REST BENI CULTUR. LA VENARIA REALE (09120370011)
Aggiudicatari:
CENTRO PER LA CONS. ED IL REST BENI CULTUR. LA VENARIA REALE (09120370011)
Pagamento Fattura n.1662/FE del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 425,00 425,00 18/05/2022
18/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Societa' Cooperativa Culture (03174750277)
Pagamento Fattura n.48/001 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022 220,00 220,00 24/10/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANNIBALE FRONTERA (10808550015)
Aggiudicatari:
ANNIBALE FRONTERA (10808550015)
Pagamento Fattura n.10PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 80,00 80,00 11/07/2022
11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Pagamento Fattura n.37/001 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 410,00 410,00 17/08/2022
17/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANNIBALE FRONTERA (10808550015)
Aggiudicatari:
ANNIBALE FRONTERA (10808550015)
Pagamento Fattura n.229000091 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 4.200,00 4.200,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UMBRA SPA (01713610549)
Aggiudicatari:
UMBRA SPA (01713610549)
Pagamento Fattura n.28/001 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 300,00 300,00 07/06/2022
07/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANNIBALE FRONTERA (10808550015)
Aggiudicatari:
ANNIBALE FRONTERA (10808550015)
Pagamento Fattura n.236/2022 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022 950,00 950,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PULITECNICA di Mangone Salvatore (08398680010)
Aggiudicatari:
PULITECNICA di Mangone Salvatore (08398680010)
Pagamento Fattura n.297 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 4.387,50 4.387,50 11/04/2022
11/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)
Aggiudicatari:
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)
Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 572,73 572,73 23/11/2022
23/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CTR Service di Davide Roberto (10328560015)
Aggiudicatari:
CTR Service di Davide Roberto (10328560015)
Pagamento Fattura n.134/PI del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 190,00 190,00 18/05/2022
18/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (08597750150)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (08597750150)
Pagamento Fattura n.2420/FVIFO del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 300,00 300,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.26/FE del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 225,00 225,00 20/04/2022
20/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BELGRAVIA S.A.S. (05773230015)
Aggiudicatari:
BELGRAVIA S.A.S. (05773230015)
Pagamento Fattura n.97/ORD del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 290,91 290,91 15/06/2022
15/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MACROMONDO SRLS (01602920082)
Aggiudicatari:
MACROMONDO SRLS (01602920082)
Pagamento Fattura n.0102270004956 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022 1.452,64 1.452,64 16/08/2022
16/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.13PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 2.760,00 2.760,00 11/07/2022
11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
PAGAMENTO RICEVUTA 128 DEL 05/07/2022 CUP 600,00 600,00 05/11/2022
05/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE IL SENTIERO DELL'ESSERE (95629240011)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE IL SENTIERO DELL'ESSERE (95629240011)
Pagamento Fattura n.8421/FVISE del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 890,00 890,00 23/06/2022
23/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.828/001 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 1.885,24 1.885,24 15/09/2022
15/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Aggiudicatari:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Pagamento Fattura n.1141 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 1.800,00 1.800,00 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)
Aggiudicatari:
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)
Pagamento Fattura n.3798/FVISE del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 2.050,15 2.050,15 10/03/2022
10/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.107PA/2022 del 26/07/2022 Fornitura del 26/07/2022 2.215,00 2.215,00 17/08/2022
17/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. (09743040017)
Aggiudicatari:
ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. (09743040017)
Pagamento Fattura n.0102010006656 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 314,84 314,84 16/08/2022
16/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.11PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 80,00 80,00 11/07/2022
11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Pagamento Fattura n.2022/18953 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 950,00 950,00 12/04/2022
07/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Biesse S.p.A (01786630044)
Aggiudicatari:
Biesse S.p.A (01786630044)
Pagamento Fattura n.FIPADB-2022-759450 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 2.986,60 2.986,60 09/11/2022
09/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Aggiudicatari:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Pulizie di Via Chiomonte 4.700,00 4.700,00 30/12/2021
24/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Michele Dalessandro (12094460016)
Aggiudicatari:
Michele Dalessandro (12094460016)
acquisto di video proiettore 2.489,00 2.489,00 30/12/2021
26/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Aggiudicatari:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Assicurazione 2020/21 Chubb 7.304,00 4.053,50 18/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
materiale laboratorio Fisica 6.495,00 6.495,00 28/12/2021
13/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. (09743040017)
Aggiudicatari:
ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. (09743040017)
combinatore telefonico 650,00 650,00 30/12/2021
17/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EVOTECH S.R.L. (12283750011)
Aggiudicatari:
EVOTECH S.R.L. (12283750011)
materiale farmacia 482,18 482,18 30/12/2021
13/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA COMUNALE 10 (09971950010)
Aggiudicatari:
FARMACIA COMUNALE 10 (09971950010)
acquisto di armadietti 4.591,28 4.591,28 30/12/2021
10/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Aggiudicatari:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Pagamento Fattura n.FIPADB-2021-759753 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 3.063,28 2.223,93 13/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Aggiudicatari:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Totali Numero Lotti: 106 175.489,47 171.399,62
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